您好,欢迎访问广东培训网!
您的位置:首页 > 能源审计评估师

能源审计评估师专题

本专题汇聚与能源审计评估师相关的各类培训课程,还包括热门公开课、培训资料、培训讲师和管理文章,以及能源审计评估师的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

热门公开课

培训费用 课时
  • 大数据背景下,如何进行审计数据查询?如何进行审计数据采集、整理与验证?如何进行审计数据分析?为此我中心邀请有关专家特举办,本课程将在讲授大数据审计基本方法的基础上,带领学员解决上述问题
    开课信息:2024年05月14-17日 | 厦门市
  • 掌握严格科学的供应商评审方法,其中关键在于将风险控制手段融入进去,掌握供应商质量管理的有效工具和专门的技术手段—引入情报手段,基于供应链管理规则和供应风险控制规则,掌握供应商关系的灵活处理方法。
    开课信息:2024年10月25-26日 | 深圳市
  • 评估新供应商时的难度和挑战有哪些?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误,我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?
    开课信息:2024年06月21-22日 | 上海市
  • 要求采购与供应管理人员,必须具备对供应商全面管理的能力,能够建立供应商质量管理的体系,并且在管理过程中,制订,完善管理措施并有效实施。
    开课信息:2024年05月30-31日 | 长沙市
  • 基于此构建5G商业时代的技术创新范式,就其原理、逻辑、案例及实操方法进行深入剖析,并结合能源产业链领域探索技术与企业经营管理的结合,从而全面认知和掌握5G时代互联网+智慧能源的若干应用场景和投资机会。
    开课信息:2023年05月26-26日 | 深圳市
  • 需要企业充分掌握AEO认证标准的要求和核心要点,AEO认证相关部门执行到位,内部审计部门监督到位。本课程从AEO认证标准持续符合性审核及进出口活动审核进行全方位讲解。
    开课信息:2022年12月29-30日 | 上海市
  • 通过专业理论系统讲授+专题案例研讨+授渔式训练+问题专案分析等方式,旨在提升学员科学效能和与时俱进的站位,拓展专业视野,夯实纪检科学风险管理意识,塑造内审及稽核检查的专业知识体系。
    开课信息:2022年06月10-11日 | 深圳市 2022年11月18-19日 | 广州市
  • 针对国有企业招标采购相关从业人员,决定举办“国有企业依法必招项目与合规性采购操作实务及审计要素解析”专题培训班,请各单位积极组织人员参加。
    开课信息:2022年04月19-24日 | 西安市 2022年04月20-25日 | 重庆市 2022年05月18-23日 | 珠海市

相关内训课程

时长 主讲老师
  • 培训目标:通过本专题的学习,希望学员了解和掌握: 了解发达国家新能源汽车产业化及技术发展现状与趋势;了解我国内新能源汽车产业化与技术发展现状与趋势;了解公众对新能源汽车需求与期望;了解新能源汽车发展
  • 学员通过本课程的学习,将熟悉危险能源隔离与上锁挂牌的原理、程序与标准,了解锁定工具的分类与功能
  • 互联网与传统产业不断融合,产业边界日益交融,在催生出新的商务模式和服务业态的同时,也在促进着传统产业改造和提升
  • 从汽车整车市场情况来看,纯电动汽车是当前新能源汽车发展的主力。从技术来看,动力电池、燃料电池、驱动系统等核心技术是未来新能源汽车产业技术创新的重点;
  • 1、理解卓越绩效准则的理念 2、掌握卓越绩效准则的重要内容 3、掌握卓越绩效评估的要点及如何用审计的方法来开展评估 4、掌握卓越绩效评估的评分方法 5、掌握卓越绩效评
  • 1、了解审计咨询和评估的发展及现状 2、掌握审计咨询的范围和开展实施要点 3、掌握审计咨询中管理工具的使用 4、学习先进企业的审计咨询和评估工作开展经验 5、了解审计
  • 1、了解审计战略的概念和基本框架 2、理解审计战略和企业战略的关系 3、掌握审计战略制定的流程、工具和方法 4、学习先进企业的审计战略制定实例 5、了解审计战略的实施
  • 1、了解内部审计的由来和定义 2、了解内部审计部门如何开展工作 3、了解内审人员如何为公司创造价值 4、了解内审部门设立的必要性 【课程大纲】 一、内部审计是什么
  • 1、理解内部审计部门的定位 2、理解如何成为合规的“内审人3、了解内审人员能力模型和职业发展通路 4、掌握内部审计标准化流程和注意事项 5、了解内审、内控和风险管
  • 【课程目标】 1、了解内控的标准和法规 2、掌握COSO内控框架主要内容 3、掌握内控规范和内控指引的基本内容 4、了解内控体系建设的基本思路和步骤 5、了解内审的定位和目标 6

相关培训资料

  • 1、审计风险理论上的定义 2、审计失败案例(银广厦、安然、世通、验资案例 ) 3、管理当局舞弊及其特征 4、CPA对审计准则及审计责任的理解异议 5、审计风险外延的拓展 CPA职业---
  • 盘点库存现金,编制报表日现金追溯表 获取“银行对帐单”,检查帐实是否相符,函证银行存款报表日余额。 获取“银行存款余额调节表”,检查未达帐项的真实性,关注长期未达帐项 抽查大额或异常的现金收支、
  • 内部控制和内部审计 完善企业规章制度 监督制度的实施 自我检查 隶属于区域或产品事业部内部 定期实施审计 出具审计报告 正式监督 集中的组织形式和管理机构 目的和范围:
  • 提高審計質素 底稿 編寫報告 統一標準 避免誤解 提升審計人員工作能力 星期一(12/3) 審計前準備 審計初期工作 符合性測試 星期二(13/3) 實質性測試 審計主要循
  • 在会计实务中,对于确有证据证明符合报废资产条件的,公司董事会应当通过决议批准其报废处理,但是否可以在税前扣除,这必须经税务部门的批准。国税法【2003】45号“关于执行《企业会计制度》需要明确的有关所
  • 由於近年來一連串之會計舞弊掏空案件接踵發生,而主管機關及目前時勢潮流對會計師之專業角色要求越趨嚴格,面對如此嚴峻惡劣的外在執業環境,會計師如何作好審計風險管理,提升財務報表資訊品質及會計師查核簽證之品

相关培训师

  • 田修
    田修 擅长领域:企业战略

    田修:研究员、博士、中国发展研究奖获得者

  • 孙平
    孙平 擅长领域:市场营销

    培训资历 国家高级(一级)人力资源管

  • 刘成熙
    刘成熙 擅长领域:企业战略

    高端著名实战管理培训专家-刘成熙 学历

  • 邱健
    邱健 擅长领域:财税管理

    邱健先生---高端审计管理老师 精通审

  • 许萌
    许萌 擅长领域:团队管理

    ? 北京在商无忧管理咨询有限公司总裁、首

  • 张东铭
    张东铭 擅长领域:团队管理

    张东铭 银行领导力/银行TTT培训 导

  • 周志轩
    周志轩 擅长领域:采购管理

    个人简历: 经济学博士,国内杰

  • 吴孟恩
    吴孟恩 擅长领域:团队管理

    吴孟恩,字执中,河北深州人。   先