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​建筑与房地产企业营改增全程实操模拟与演练专题班

发布价:¥3279.4
原 价:¥3452 课程编号:KC80736
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开课日期
培训天数
上课地区
状态
2016年06月17-18日
2天
郑州市
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培训对象

各房地产企业,建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、

税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。

课程简介

第一部分:建筑与房地产企业营改增纳税风险五环管控法

1.建筑与房地产企业营改增面临的核心管理问题是什么?

2.建筑与房地产企业营改增管理要求是什么?

3.五环管控法核心要点是什么?

第二部分:决策管理篇

1.营改增后房地产企业集团组织架构如何筹划?

2.机构设置不同对增值税进项有何影响?对土地增值税有何影响?如何做好事

前筹划?

3.土地取得主体如何确认?土地取得方式如何选择?

4.项目户型定位如何确定?有何潜在的纳税风险?

5.如何选择供应商?有何误区?可否选择小规模纳税人?

6.如何选择工程发包模式?营改增后难点何在?

7.新老项目政策如何选择?如何能把项目界定为老项目?

8.如何选择计税方法?如何判断一般计税方法和简易计税方法对企业更有利?

9.如何选择项目促销模式?营改增后应规避哪些风险?

10.自留物业如何选择经营策略?如何进行纳税筹划?

第三部分:合同管理篇

1.土地出让合同审核要点及实操模拟

2.股权重组方式取得土地合同审核要点及实操模拟

3.拆迁补偿合同审核要点及实操模拟

4.设计合同审核要点及实操模拟

5.建筑承包合同审核要点及实操模拟

6.设备供货及安装合同审核要点及实操模拟

7.样板间软装设计供货及摆放合同审核要点及实操模拟

8.广告合同审核要点及实操模拟

9.会展服务审核要点及实操模拟

10.商品房销售合同审核要点及实操模拟

11.以房抵债合同审核要点及实操模拟

12.买一赠一合同审核要点及实操模拟

13.借款合同审核要点及实操模拟

14.合同的必备条款

第四部分:发票管理篇

一.发票取得的管理

1.使用增值税专用发票前需做哪些工作?应注意哪些问题?

2.专用发票领购、开具、认证、缴销需办哪些手续?有哪些涉税风险点?

3.如何处理逾期认定的发票?

4.发票作废、丢失、失控、逾期认定如何处理?

5.如何代开发票?

6.善意取得虚开发票和对外虚开发票如何风险管控?

7.“三流不合一”发票风险辨析及风险防范

8.进项税额转出规定及实例解析

9.不得抵扣进项税额和视同销售的辨析

10.会议费发票、住宿费发票、劳务费发票进项抵扣有哪些误区?如何防范风险?

二.发票开具的管理

1.房地产项目各阶段如何开具发票

2.过渡期企业是否可以同时使用增值税发票和营业税发票?

3.建筑与房地产企业差额征税项目如何开具增值税发票?

4.哪些项目可以差额征税全额开具增值税专用发票?

5.物业公司收取的水电如何开票,税率是多少?能否筹划?

6.哪些项目不可以全额开具增值税专用发票?

7.简易计税项目是否可以开具增值税专用发票?

8.房地产建筑企业的老项目是否可以开具专用发票?

9.房地产企业预收款是否可以开具专用发票?

10.总分公司的发票是否可以混用

11.建筑企业跨区提供服务如何开具发票?

12.违约金是否需要开具发票

第五部分:核算管理篇

1.企业会计核算与纳税的关系

2.房地产企业各阶段账务处理与台账设计

3.房地产企业会计核算综合案例模拟

4.建筑公司核算综合案例模拟与台账设计

第六部分:营改增涉税事宜稽查风险控制

1.增值税纳税申报表填报方法解读

2.增值税纳税申报表填报案例实操

讲师介绍

董老师:中国注册会计师,注册税务师,律师。多年从事财税方面的理论研究与实践。研究领域有:税收理论与实务、会计准则、企业内部控制等。董老师是实战型企业培训讲师和资深财税顾问,现任“致通振业“5A级财税连锁机构首席税务顾问、某大型国企培训中心首席培训师、房地产企业管理教育网特聘讲师。董老师先后在北京、上海、深圳、南京、成都、贵阳、济南等40多个城市举办过上百次房地产和建安业财税专题讲座与研讨,培训过知名房地产企业上千家,并兼任数十家房地产公司的税务顾问,为多家大型集团企业进行纳税风险诊断和财务内控诊断,为企业成功地进行税收筹划,并创造了巨大的经济效益。讲课由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好评!

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