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内部审计流程与技巧、合同审计与新会计准侧后财务收支审计高级研修班

发布价:¥1980
原 价:¥1980 课程编号:KC3563
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开课日期
培训天数
上课地区
状态
2008年10月11-12日
2天
长沙市
立即报名

培训对象

会计、财务、税务、内控和审计经理或主管,财务总监、总会计师及其他财务高层管理人员企业的拥有者、企业的决策层、企业的管理层

课程简介

经济动荡、物价上涨的2008年,企业内部审计作为企业财产的“管家婆”起到了越来越重要的作用,提高审计人员的新的审计理念和方法对于促进企业持续发展将事在必行!

本次课程,运用全新的内部审计理念和方法,让大家重新审视和完善企业内部审计操作的全部流程,以及流程中各关键环节应该注意的问题,找到企业经营不理想的根本所在,传授内部审计的技巧以及合同审计、新会计准则后审计和财务收支审计具体方法,通过大量的审计实际操作真实案例,让枯燥的审计知识、审计技巧活灵活现,使学员能在较短的时间内轻松掌握审计技能并运用到实际工作中,从而有效的防范财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制等漏洞,维护财产和资源的安全完整,促进企业的有效经营发展。

培训收益:

新视角解析审计流程,跳出单一的审计流程

学会有效的控制审计质量,并掌握关键环节的控制要点

系统的学习最新的内部审计技巧与方法

学会合同审计其他审计的实施的重点与方法

掌握新会计准则颁布后实施审计的要点和方法

成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员

培训对象:会计、财务、税务、内控和审计经理或主管,财务总监、总会计师及其他财务高层管理人员企业的拥有者、企业的决策层、企业的管理层

培训形式:互动交流、案例分析、现场答疑、专业建议

课程大纲:

一、内部审计工作流程与方法(第1天)

(一)内部审计工作流程

1.审计计划

(1)一年之计在于计划:年度计划及其编制

(2)控制项目进度、质量的依据:项目审计计划、审计方案及其编制

2.能否让被审计单位(部门)被审计人员做好准备接受审计的关键:审计通知书及其编制、印发、公告

3.了解情况、发动群众配合审计的重要环节:审前座谈会及召开时需要注意的问题

4.审计质量控制的第一个关键环节:审计证据及其收集、分类、整理

5.审计质量控制的第二个关键环节:审计工作底稿及其编制、复核

6.审计质量控制的第三个关键环节:审计结果报告(征求意见稿)及其编制

7.消除分歧必不可少的环节:征求被审计单位(部门)被审计人员对审计结果报告(征求意见稿)的意见

8.审计质量控制的第四个关键环节:根据被审计单位(部门)被审计人员对审计结果报告(征求意见稿)的反馈意见修改审计结果报告(征求意见稿)、定稿

9.审计质量控制的第五个关键环节:审计结果报告第二次、第三次复核与报送、批准、印发

10.后续审计

(二)内部审计方法

1.内部审计基本方法(主要有19类)

(1)审核/审阅

(2)观察

(3)询问

(4)函证

(5)分析性复核

(6)抽样检查及根据抽样检查结果推断

(7)全面/详细检查

(8)实地勘察

(9)盘点/监盘

(10)计算

(11)网络等媒体/客户查询

(12)穿行测试

(13)利用专家的工作

(14)利用外部审计工作成果

(15)有效沟通

(16)利用计算机辅助审计软件

(17)主客观因素分析法

(18)了解和描述业务流程

(19)延伸检查

2.专题内部审计技巧指导

“小金库”及其检查技巧

工程建设(固定资产投资)项目审计新思维等

3.内部审计方法运用过程需要注意的问题

二、合同审计

(一)合同与法律风险

1.《中华人民共和国合同法》及相关“法规”解读

《中华人民共和国合同法》(中华人民共和国1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过,中华人民共和国主席令第15号公布,自1999年10月1日)解读

2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释等相关“法规”解读

(二)法律风险来源及法律风险防范的关键环节:合同

(三)合同法律风险案例分析

1.案例1:2.案例2:3.案例3:

(四)合同审计

1.力挽狂澜还是无所作为:内部审计如何介入合同管理?

2.合同审计的重点与具体方法

三、执行新财务通则&企业会计准则后财务收支审计(第2天)

(一)“道高一尺”:新财务通则&企业会计准则特点及其对财务收支审计工作的影响

(二)财务收支审计总体目标与审计策略

(三)“魔高一丈”:各会计科目审计的具体目标、重点、技巧、方法

客户评价:

·林老师的讲座具有很强的实用性和可操作性,给了我们很大的启发,对我公司的内部审计工作起到了很大的指导作用!

——华菱涟源钢铁集团审计部长梁伦腾

·林老师对准则和实务操作的深刻剖析,对我们的工作非常具有价值和参考意义!感谢此次培训,感谢主办方为我们请来了这么优秀的专家

——电子信息产业集团审计部毛女士

·专家的理论非常独特,通过他的点通,让我有了更多的认识,审计最重要的是处理各方面的利益关系,专家的讲述给我的今后的工作带来了很大的帮助!

——老百姓大药房全国管理机构审计部黄娟

·很实际,内容丰富,实用性强!

——东信集团孙芳芳

·林老师丰富的理论知识与实践经验有机的配合令我佩服。谢谢主办方为我们提供了耳目一新的学习机会!

——湖南金智高科股份公司财务总监张珺

·思路很清晰,知识广,讲的很好!感谢林老师!——中联重科审计部江华

·林老师的观点很独特,讲课内容重点突出并充分反映了一些实际问题,与实践工作结合较紧,说服力很强!

——山河智能财务部龙坤祥

·林老师专业知识丰富,把握住了审计中一些亟待解决的问题,对实际工作中采用的方法技巧以及暴露的问题进行了系统的梳理,通过通俗的语言传授给学员,让大家受益非浅。

——湖南新五丰股份有限公司审计部周科

·因势利导,有案例,有企划,剖析严谨,对专业知识和个人提升帮助特别大!

——口味王槟榔有限公司审计部长候业华

·业务通熟,知识丰富,谈吐风趣,平易近人!非常好!让我这个做财务的开始对审计产生了兴趣!——嘉业地产顾问公司财务经理陈天舞

·老师知识全面,表述清晰、并且“圆滑”!

——家家福集团财务总监吕荣霞

·专家理论知识丰富,授课结合实践,通俗易懂,本人非常满意!

——湖南五强集团监事汤开鸿

·非常好,清晰、明朗并重点突出,对我们有很大的提升!

——湖南建设工程集团财务审计处荆琼

讲师介绍

专家介绍:

林炳发

  中国著名会计、审计专家

  国内首屈一指的实战派审计专家

  15年大型企业审计管理工作经验,博士,曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理、资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官,现任正大集团正大天晴药业股份公司独立董事、慧财咨询首席审计专家、多家上市公司顾问。毕业于上海财经大学会计学院,早年师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,任中国审计学会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会委员会委员等职务,服务企业数百家。

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