各企业总经理、总会计师、财务总监、财务经理、律师、税务专员及会计主管等。
(稽查应对强化篇:以案说法)
您是否曾经面临过税务稽查的考验:
有时,一个小小的芝麻问题就可能引来税务稽查的一连串的检查、询问,最后的结果可能是招至巨额的罚款……而有时呢,只要我们紧紧扣住税务稽查执法程序上的一个小小的失误,可能导致整个税务行政处罚案件的撤消----当您面对哪些训练有素的税务稽查人员的询问时,或者经受他们熟练的查账、盘点、外调(甚至于声东击西、欲擒故纵)调查技术的考验时,您是否做好了应对的心理和业务方面的准备?
培训收益:
税务稽查无法回避,而税务稽查的风险却总有合法防范的策略。通过本课程的学习,学员们将会了解税务稽查的一系列程序和方法,学会如何应对稽查、如何防范稽查所带来的风险,如何把握好企业合理避税和偷逃税款的临界点,最终将会深刻领悟“以现场的机灵应对稽查,以筹划防范稽查风险”之根本策略的真正含义----其实,税务稽查并不神密,只要掌握其基本的规程和操作方法,就能现场应付自如,避免当场陷入临阵忙乱而不知所措的尴尬局面。
课程大纲:
一、税务稽查程序、方法、技巧分析与风险防范
(一)税务稽查的程序分类
(二)税务稽查程序的操作步骤
(三)税务稽查的权利分析
(四)税务稽查的询问和约谈技巧及应对
(五)税务稽查方法突破点分析
例1、地点上的突破例2、业务时间的突破
(六)税务稽查方法操作要点(增值税)分析
(七)配合税务稽查的技巧
(八)现场稽查结束后的应对策略
(九)从目前九大税务案件看企业税务风险的防范
二、税务稽核与纳税自查及涉税法律风险防范
1、增值税一级稽核的工作内容和步骤
2、增值税二级稽核的工作内容和步骤
3、正确理解税负偏低的含义
4、企业增值税税负率的合理性评价
5、企业实施纳税自查的技巧
6、日常会计处理的税务风险防范
7、自查阶段的应对技巧
8、企业纳税与自查补税免罚款的分析
三、税务稽查综合实务案例分析集
1、账外经营案
2、复议和诉讼的思考
3、理想的税负率
4、纳税资料的提供
5、非法获取的证据无效
6、刑事责任的追究
7、偷税不一定是偷税罪
8、接受虚开发票案的处理
9、潮汕税案的检查
10、预提所得税税案
11、举报原因分析
12、纳税的异常情况
13、逃税-此路不通
14、违法“筹划”的代价
15、异地经营稽查案
16、“票据报销”筹划的风险
17、国地税分歧的应对
18、抗税税案分析
19、稽查选案的重点
20、税务个人执法案分析
21、网络破获偷税案
22、虚构材料税案
23、广告偷税的“自白”。
陈老师:中国策划学院高级讲师,“中国税务策划师”资格认证主讲老师。执业律师、注册会计师、注册税务师,资深税务策划专家,原安徽某国税稽查局局长,从事税务稽查工作20余年。特色:最新案例实操,演讲风格,财税与法律的完美结合。