总经理、副总经理,财务总监、财务经理及财务、采购、销售等主要职能部门管理人员。
【培训目的】学完本课程,学员应该能够从以下几个方面受益:
研讨最新税法下税务筹划思路;
新税制下避税与反避税重点;
常用的少缴税手段分析;
了解成功避税的基本手法;
了解合理选择避税空间与各税种避税方法;
避税新方法分析;
各税种合理筹划思路与操作方法;
06年度重大税收政策变化,掌握汇算实务
【内容提要】
1.避税的法律责任
税法刚性与灵活性
《税收征管法》修订后的关注事项
避税、漏税和偷税的现实区分
2.不同的少缴税手段分析
少缴税款的8种常见行为分析
3.成功避税的基本手法
合纵连横虚虚实实-万变不离其宗
避重就轻名利双收
4.最新的税收政策剖析
主要税种的结构调整和优惠政策
工资与劳务的确定奖金、双薪的新规定
纳税人虚报亏损的处理
核定征收所得税的处理销售旧货的处理
销售自产货物同时提供建筑业劳务的处理
私人企业个人所得税的确定
房地产企业所得税的确定
个人所得税全员扣缴申报与自行纳税申报
5.新税制下避税与反避税重点
增值税消费税所得税其他税种
6.避税成本与避税界限
7.国内企业避税的新思路
避税空间与选择避税税种
分析影响纳税额的关键因素
存货计价的方法企业进出口贸易避税
8.增值税合理避税的基本技巧与案例剖析
身份选择的避税筹划让利促销的避税技巧
不同销售方式的避税视同销售的筹划分析
合法分解销售额的方法运输费用的避税
混合销售的避税方法利用兼营业务的技巧
大件商品销售的筹划进项税额转出的技巧
增值税合理避税其他实例分析
9.营业税和消费税合理避税操作方法及案例分析
分解营业额筹划方法兼营与混合销售筹划
运用代理避税利用优惠政策避税
建筑工程避税案例营业税其他避税实例
连续生产的筹划方法包装物避税技巧
转让价格的筹划产品分解技巧
消费税其他避税实例
10.企业所得税汇算清缴
u2006年企业所得税政策变化要点解析
u《企业所得税纳税申报表》的变化
u年度所得税汇算清缴(国税发[2005]200号)
u财产损失如何税前扣除(总局令第13号)
u汇总纳税企业如何汇算清缴
u新《企业所得税纳税申报表》的填报要点
u企业所得税汇算清缴中应注意的重点问题
u所得税准予税前扣除项目详解与难点分析
u纳税调整减少项目的处理技巧
u收入及扣除项目重点、难点解析
u新产品、新技术、新工艺开发费用加计扣除及国产设备投资抵免所得税的处理技巧
u会计与税收的差异变化解析与纳税筹划
u三大费用项目的会计处理
胡博士,主讲税务筹划课程过百场,以内容实操、风格幽默、体系严谨而著称。曾获得“最具实操意义”、“最超值”等高度赞誉。主持多家上市公司的税务筹划咨询,新加坡FUIDICIARY集团中国区税务顾问,香港THOMAS会计师行高级顾问。由于其在国内税务领域的知名度,被邀请出席2002年度亚洲工商论坛,主讲Pre-Business Setup And Ongoing Tax Saving Planning In China,获得与会者一致好评。