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2008最新税收政策解读与税务风险自查

发布价:¥2356
原 价:¥2480 课程编号:KC3671
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开课日期
培训天数
上课地区
状态
2008年10月23-24日
2天
北京市
立即报名

培训对象

参会对象  总会计师、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务人员

课程简介

2008年最新税收政策解读

与税务风险自查

增值税改革1000亿,谁是受益者?

怎样合理运用2008最新的财税政策?

怎样应对特别纳税调整管理规程?

如何进行企业年度税务风险自查?

2008年自新企业所得税法实施以来国家陆续出台的一系列重要财税政策、法规,2009年即将迎来增值税全面改革。越来越繁杂的税收政策体系、越来越复杂的企业交易行为、越来越严格的税务机关征管措施,导致企业的纳税问题变得越来越烦琐和充分风险,稍有不慎,纳税风险将吞噬企业的利润,甚至让企业无法实现它的商业目标。

为帮助企业尽早掌握最新财税政策法规,正确处理财税体系和纳税体系的差异,做到合理筹划、用好政策、用足政策、规避纳税风险,达到企业持续、健康发展的目的,本次会议特邀请著名纳税筹划实战派专家与我们共同解读最新政策,分享经典案例,讲授自查技巧,诚挚地邀请并期待您的参与。

课程收益

1、熟练掌握简便实用的企业税收政策管理方法

2、掌握最全面的税收政策捷径

3、提高正确阅读、准确理解税收政策的能力

4、了解各种纳税筹划方法,规避涉税风险,减少纳税成本

5、如何正确的进行纳税风险自查,轻松面对税务稽查

6、带着问题,顶尖实战财税专家个性化专业指导

课程特点

1、专业性:顶尖财税专家专业指导

2、实战性:深度剖析疑难财税难题

3、针对性:最新财税政策解读筹划

4、互动性:专设答疑时间解疑答惑

课程大纲

专题一、最新增值税政策解读与应用

1、第一大税种?减税1000亿?谁受益?

2、增值税改革的背景、进程与展望

3、增值税试点改革的特点与经验借鉴

4、增值税改革最新政策的分析运用

5、增值税专用发票管理的最新规定及运用

6、增值税筹划的技巧与实用操作

企业设立的增值税筹划

企业筹资与投资的增值税筹划

企业采购、生产、销售、进出口环节的筹划

7、增值税操作难点、疑点解析

8、经典税务筹划案例讲解与分析

专题二、2008年最新税收政策全面解析

1、高新技术企业认定办法与过渡政策解析

2、软件企业的认定与最新软件企业税收优惠政策分析

3、总分支机构企业所得税管理方法及筹划技巧

4、新税法下补贴收入的处理方法与筹划

5、新税法下职工工资与福利费筹划

6、新税法下业务招待费的筹划

7、新税法下资产的税务处理

8、2008年企业捐赠的特别规定与筹划

9、企业各类特殊收入的所得税处理方法

10、各类销售折扣与折让的税务处理方法

11、逾期三年的应付未付款税务处理方法

12、期初亏损弥补的计算与申报

13、新税法优惠政策解读与运用

14、各类公司企业所得税预缴最新规定

15、企业所得税核定征收新规

专题三、最新《特别纳税调整管理规程(试行)》的内容解析与应对

1、新企业所得税法中特别纳税调整的主要内容

2、《特别纳税调整管理规程(试行)》的主要内容与特点分析

3、企业关联交易管理新规定与应对

4、关联方与关联交易的认定

5、关联交易报告的内容

6、关联交易同期资料包括的内容及提供的情形

7、转让定价调查新规定分析与应对

转让定价调整的基本方法

税务机关如何确定可比非受控价格及再销售价格

交易净利润法的实施方法

转让定价调查的实施规定

税务机关如何进行利润分割及界定转移定价的行为

8、成本分摊协议规定的分析与应对

成本分摊协议的适用范围

哪些情况成本分摊协议无效

成本分摊协议的内容要求、报备、审批要求

成本分摊协议涉及的税务扣除规定

9、受控外国企业管理规定的分析与应对

是否属于受控外国企业的判定

报送受控外国企业资料的规定

如何计算受控外国企业对应的税金

哪些情况不受受控外国企业规定约束

10、资本弱化管理新规定的分析与应对

从关联方借贷资金的管理规定

关联企业之间利息支出的规定

支付关联利息视同利润分配的规定

11、预约定价对税企的挑战与应对

企业如何申请签订预约定价安排

预约定价安排的六个阶段及预备会谈规定

预约定价的申请与资料准备内容

专题四、新所得税法下企业税务风险控制与自查

1、新税法下税务机关税务管理的特点

2、如何进行税务风险自查与评估

流转税自查:增值税、消费说、营业税

小税种自查:城市维护建设税、印花税、车船税、房产税

企业所得税的自查

税务登记与纳税申报的自查

使用发票自查

外出经营的自查

纳税人(自查)补缴税款申报表

3、如何控制纳税风险?

不可忽视的纳税风险

涉税违法行为综合谈

建立有效的涉税风险控制系统

几种值得借鉴的风险控制措施

4、纳税自查后如何进行账务调整

5、如何应对税务机关纳税评估

6、如何顺利通过企业所得税汇算清缴

讲师介绍

主讲 唐老师:生亿行讲师团讲师  著名实战派财税专家

中国注册会计师,会计师,税收筹划师。21年企业财务工作经验,9年外资制造业企业工作经验。多年财务税务培训与财税高级顾问工作经验,曾为某著名财税网站财税答疑主板专家;现为某著名会计师事务所高级经理,是从财税一线成长过来的中国最具实战经验的高级财税专家。唐老师擅长企业税务管理、会计核算、成本管理,能将国家最新的财税政策与企业经营行为巧妙结合;站在法律与管理的高度充分运用政策,化解税务风险;将税务筹划与日常经营行为紧密结合,产生最大效益。唐老师课程实在、实用、实效,站在企业角度,用最通俗的语言、简单的图表来阐述复杂的财税及企业内部管理问题,学员能即学即用,企业能及时解决问题,产生效益;该课程讲师将从企业税务管理策划和实际操作的角度去分享他二十一年的实践经验和技巧。经常应邀在北京、沈阳、长沙、广州、杭州、上海、南京等二十多个省市讲授税收筹划、税务管理、报表分析与纳税风险评估、成本管理等财税课程,长期为内、外资企业进行内部培训。

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