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内部控制与风险管理

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:2天
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  • 授课老师:林炳发
  • 课程编号:NX7203
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

各企业总会计师、财务总监、财务(税务)经理、会计主管、内审员及税务、审计和会计专员、各级审计机关人员

课程简介

1.国外内部控制(含风险管理)研究成果简介;

2.财政部正在征求意见的企业内部控制规范体系介绍;

3.财政部2007年3月2日印发《企业内部控制规范—基本规范》和17项具体规范;

4.企业如何根据相关“法规”结合本单位的实际建立健全内部控制体系;

5.企业内部控制具体规范—货币资金、采购与付款、存货;

6.企业内部控制具体规范—对外投资、工程项目、固定资产;

7.企业内部控制具体规范—销售与收款、筹资、成本费用;

8.企业内部控制具体规范—担保、合同、对子公司的控制;

9.企业内部控制具体规范—财务报告编制、信息披露、预算;

讲师介绍
林炳发

林炳发:

 博士,中国著名实战派会计、审计专家、毕业于上海财经大学会计学院,师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,有深厚的会计、审计、纳税筹划理论基础。曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理、资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官,现任正大集团正大天晴药业股份公司独立董事、中创投资管理有限公司首席顾问、多家上市公司顾问,中国审计学会学术委员会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心副主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会宣传委员会委员等职务。

著有《国际注册内部审计师(CIA)资格考试辅导》(上)(中)(下) (主编)、《国际审计》(参编)、《中国社会主义审计制度创建》(参编)、《企业财务通则企业会计准则(2007)应用》(主编) 等著作,在省级以上专业学术刊物发表审计、会计、纳税筹划相关论文182篇。主要研究领域:审计理论与实务(含国家审计、独立审计、内部审计)、会计、纳税筹划。

曾服务过的机构有:国务院国资委、公安部、国家安全部、海关总署、财政部、交通部、国家烟草专卖局、中国气象局、中国电信、中国工商银行、中国移动、中国联通、中国网通、中国铁通、中国石化、中国石油、中国石油天然气、中国国际航空公司、中国航天二集团、中国兵器集团、中国机械装备集团、中国铁道建筑总公司、涟源钢铁集团、中国神华集团、中国新兴集团等中央和省级国家机关和数百家企业。

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